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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-30 14:55

你好!你們當做是你們開的發(fā)票交的稅金。 
內(nèi)帳就不用了,只看賺了多少齊納

阿花 追問

2017-08-30 14:58

是做外賬,下月繳納的時候怎么做,因為款是他們自己繳納,我們沒有這比支出。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸方是什么呢,

宋生老師 解答

2017-08-30 14:59

你好!他們對公付的款嗎?

阿花 追問

2017-08-30 15:05

不是 ,從公司員工的私人賬戶走的

宋生老師 解答

2017-08-30 15:06

你好!這樣的。你當做你們公司現(xiàn)金支付就可以了。

阿花 追問

2017-08-30 15:13

現(xiàn)金沒有余額基本不會有現(xiàn)金業(yè)務(wù),也不會從公戶取現(xiàn)出來的這種情況,要怎么處理呢可不可以掛在員工其他應(yīng)款上面?

宋生老師 解答

2017-08-30 15:16

你好!可以的。掛其他應(yīng)付款。

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相關(guān)問題討論
你好!你們當做是你們開的發(fā)票交的稅金。 內(nèi)帳就不用了,只看賺了多少齊納
2017-08-30 14:55:23
您好,內(nèi)帳可以掛其他應(yīng)交款——稅金
2019-03-08 09:18:21
將掛靠費分攤到每個月、加上社保數(shù)據(jù)中的個人社保,就是發(fā)的工資數(shù)據(jù)
2017-07-26 17:32:42
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-(與掛靠方的往來戶)
2018-09-19 12:41:09
你好,對方給你開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
2020-06-28 13:49:45
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