
老師,問(wèn)下,客戶付尾款給我們公司,如果不是從簽合同的公司賬戶打給我們,而是從他們的另一家子公司打給我們的,這個(gè)在賬務(wù)上要怎么處理呢?
答: 你好,這樣會(huì)導(dǎo)致你們無(wú)法處理的,應(yīng)收的是一個(gè)公司,而付款確實(shí)另外一個(gè)公司
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢(qián)到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門(mén)一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司客戶要給我們打款,但是我們公司賬戶不能收款,就簽了三方協(xié)議,客戶把錢(qián)打到我們老板另外一個(gè)公司賬戶上,我們這個(gè)公司給客戶開(kāi)發(fā)票,這個(gè)賬要怎么做呢?
答: 借其他應(yīng)收款――另外公司 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

