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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-08-31 23:32

謝謝老師!全明白了!您的扣扣多少?

come on ! 追問

2017-08-31 23:36

在哪里能找到您?每次問問題只有您明白我的問題

come on ! 追問

2017-08-31 23:40

好吧,下次想問您只能碰運(yùn)氣了…

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 23:27

您好,哦,進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)抵扣的分錄,如果當(dāng)時按取得的記入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅的,不再做分錄處理。如果當(dāng)時借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款的,申報(bào)抵扣時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。減免稅有余額的,結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 23:33

您好,不客氣,一般情況下,這里是不允許留下扣扣的,不好意思了。

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 23:39

您好,不會吧,其他老師也是一樣的吧。我一般情況下,業(yè)余時間在這里解答問題的。

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 23:46

您好,好的,祝您好運(yùn)。謝謝。

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您好,哦,進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)抵扣的分錄,如果當(dāng)時按取得的記入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅的,不再做分錄處理。如果當(dāng)時借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款的,申報(bào)抵扣時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。減免稅有余額的,結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。
2017-08-31 23:27:35
您好,購買金稅盤如果選擇全額抵扣的,那么對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅就是不能抵扣的。
2019-02-21 14:33:46
你好,不需要的 減免了就做減免分錄 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目
2017-10-09 09:15:23
代開的已經(jīng)交了,就不能抵減了,
2016-03-07 11:23:20
你好!你如果現(xiàn)在不抵扣是可以不用填的。這個稅控盤的建議有要交的稅的時候再填
2019-04-04 15:22:39
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