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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-09-01 10:41

公司從老板那兒借錢,作為備用金,是不是借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板 歸還老板借款,是不是:借:其他應(yīng)付款-老板 貸:庫存現(xiàn)金

劉家大小姐 追問

2017-09-01 11:13

老師,請問我們幫非本公司人員掛社保,公司是每個(gè)月5號銀行代扣上月社保,這個(gè)人是每月10號左右,現(xiàn)金給公司當(dāng)月社??睢_@種情況我在內(nèi)賬里面應(yīng)該怎么做分錄?是不是借:其他應(yīng)付款—社保 貸:銀行存款 借:庫存現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)付款—社保

鄒老師 解答

2017-09-01 10:10

你好,內(nèi)帳你可以計(jì)入費(fèi)用核算

鄒老師 解答

2017-09-01 10:43

你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2017-09-01 11:57

你好,借方最好通過其他應(yīng)收款核算

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相關(guān)問題討論
你好,內(nèi)帳你可以計(jì)入費(fèi)用核算
2017-09-01 10:10:57
你好,需要調(diào)整 借;其他應(yīng)付款——社保費(fèi) 貸;相關(guān) 科目
2016-09-02 10:22:59
其他應(yīng)付款借方有余額還是貸方?
2021-08-19 11:49:43
如果不用支付了,原分錄反過來做即可。
2018-11-07 12:41:24
您好 不是公司員工 不應(yīng)該計(jì)入公司費(fèi)用 做其他應(yīng)付款
2020-07-22 16:59:36
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