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美麗心情
于2017-09-01 10:45 發(fā)布 ??1750次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-01 10:49
企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 按這個標準計算扣除
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餐費可以進,但是調整時,餐費的40%是不被扣除的不能算費用里,這個餐費還不能超收入的5%,是吧
答: 企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 按這個標準計算扣除
想調整些其他費用,是進這個行的其他,還是扣除類的其他
答: 扣除類的其他 。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
員工聚餐計入管理費用-職工福利,這個聚餐費不能稅前扣除??需要納稅調增??
答: 有發(fā)票的匯算清繳安工資的14%的稅前扣除
籌建期計入管理費用-開辦費里的業(yè)務招待費按60%稅前扣除,納稅調整表怎么填呀?按60%填不能保存,因收入為0只能按100%扣除才能保存?專管員叫我暫不作調整?是調還是不調呢?他說業(yè)務招待費計入了管理費用-開辦費暫不調整,以后再調整,怎樣的操作才是正確的?
討論
老師,研發(fā)費用加計扣除表,人工費用調整出來,在哪一行調整啊
博達軟件中把餐費(業(yè)務招待費)入營業(yè)成本,年底是不是要匯算調整?業(yè)招不能全額扣除
@耿老師,做在19年的費用里了嗎?(不必特意做在19.6月份帳中吧) 19年的匯繳是不是填寫跨期類扣除納稅調整?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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