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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-01 18:56

您好,記賬時,借;應(yīng)付職工薪酬-工資,3273.57元,貸:銀行存款,3273.57元。

guolaoshi 追問

2017-09-01 18:56

@王雁鳴老師:需要計提嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-09-01 18:57

您好,需要根據(jù)工資表計提的,不是根據(jù)這個銀行回單計提。

guolaoshi 追問

2017-09-01 18:58

@王雁鳴老師:需要把這筆業(yè)務(wù)放在工資里一起做,先計提?然后結(jié)轉(zhuǎn)?

王雁鳴老師 解答

2017-09-01 19:03

您好,是的。計提時根據(jù)工資表計提,借;管理費用-工資等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬等科目。

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您好,記賬時,借;應(yīng)付職工薪酬-工資,3273.57元,貸:銀行存款,3273.57元。
2017-09-01 18:56:16
你好,你是代理記賬的公司進行賬務(wù)處理嗎
2019-03-02 14:28:30
你好,根據(jù)外賬經(jīng)濟業(yè)務(wù)作出相關(guān)賬務(wù)處理,申報工作就可以了
2017-01-21 11:08:35
你好,有代理記賬公司自己就不用管了
2019-06-16 17:23:57
人家代理做賬的是外賬。你要把票據(jù)、現(xiàn)金等相關(guān)的賬務(wù)管理好。做好和代理公司的對接工作。
2019-06-16 21:27:11
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