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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-09-04 10:15

錄入應(yīng)付賬款項目金額和報表金額不一致

努力學(xué)習(xí) 追問

2017-09-04 15:21

老師、以前年度的總賬和明細賬對不上、所以現(xiàn)在的期初對不起來,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢?而且以前年度的賬本我都沒沒有。

袁老師 解答

2017-09-04 15:41

按照正確的,調(diào)整一致吧

努力學(xué)習(xí) 追問

2017-09-04 16:03

@袁老師:老師您好、之前是手工帳、現(xiàn)在我想用軟件、根據(jù)去年期初余額和本期發(fā)生額把賬調(diào)過來了、但是。用軟件錄入期初余額是,顯示核算項目不平衡。輸了好幾遍了還是不對。老師、怎么辦呀?

袁老師 解答

2017-09-04 16:14

你得先在下面調(diào)平了再錄入啊

努力學(xué)習(xí) 追問

2017-09-04 16:19

@袁老師:老師您好,是總賬、明細賬對不起來、就是他匯總的時候不對、我重新匯總了一遍。根據(jù)重新匯總的去年的總賬和明細賬填寫的今年的期初余額老師。

袁老師 解答

2017-09-04 16:21

那只有都對平了才能錄啊              ,沒有其他辦法

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相關(guān)問題討論
錄入應(yīng)付賬款項目金額和報表金額不一致
2017-09-04 10:15:01
同學(xué)你好,你把你的期初數(shù)據(jù)截完整的圖看一下。
2020-09-18 18:14:23
你好,能結(jié)束初始化就可以
2018-02-01 22:10:17
你期初數(shù)據(jù)是不是借貸方向有錄入錯誤的,如果是負債類,余額在借方,那就錄入貸方紅字
2019-10-19 10:26:28
你好,有可能你沒有過賬,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的原因,會導(dǎo)致不平的。
2022-06-17 15:26:21
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