
全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法人母親,由于公司不正規(guī),其他應(yīng)付款604072,應(yīng)收賬款31965.3,預(yù)付賬款193077,其他應(yīng)收244314.45,存貨966719.57,無分配-25063.73,公司開始購買的固定資產(chǎn)貪便宜均沒有發(fā)票,也就沒有入賬,原材料很多都是暫估的,也還沒有發(fā)票進來,現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,這些數(shù)據(jù)該怎么處理,賬務(wù)應(yīng)該怎么做,請求老師指教,謝謝圖片是之前找了兩個老師,因為答疑次數(shù)有限都沒解決完,能不能幫忙看一下,到底要怎么弄,不然等會還要頭大重新提問
答: 沒發(fā)票的均不能稅前扣除,原材料沒有發(fā)票的也不能稅前扣除,要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款等年末貸方余額是否一定要調(diào)整為其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款?暫時無法查明原因
答: 你好 是同一個客戶下面的話 你想調(diào)整的話 可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
清算的其他應(yīng)付款不用付了,是轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置表中的預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款
答: 計入營業(yè)外收入 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入


紫茴 追問
2017-09-04 11:22
吳月柳 解答
2017-09-04 11:30