老師,就是本來(lái)我們買(mǎi)了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問(wèn)
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣(mài)給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開(kāi)處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的發(fā)票類(lèi)目預(yù)付卡銷(xiāo)售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問(wèn)
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

員工借支支付水電費(fèi)時(shí):借 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計(jì)提水電費(fèi):借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 那下月收到發(fā)票該怎么做賬?
答: 一、 員工借支支付水電費(fèi),收錢(qián) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人 二、付款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 三、收到發(fā)票做費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
現(xiàn)在新做賬,設(shè)置下級(jí)科目應(yīng)注意什么事項(xiàng),比如其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用這些應(yīng)該設(shè)置哪些下級(jí),不設(shè)置輔助核算,謝謝老師
答: 您好!這個(gè)其實(shí)沒(méi)什么,建議你到時(shí)候發(fā)生了什么業(yè)務(wù),需要什么二級(jí)科目再去增加
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)下有公司的法人每個(gè)月都在公司買(mǎi)社保,但是每月申報(bào)的工資都是0元,支付社保的時(shí)候借管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款,貸銀行賬款,發(fā)工資的時(shí)候就是計(jì)提的金額和實(shí)際銀行支付工資的金額是一樣的,這樣社保中的其他應(yīng)付款就一直掛著,這個(gè)改怎么處理好?
答: 你好,你現(xiàn)在要做成社保掛靠的嗎


idear 追問(wèn)
2017-09-04 14:43
李?lèi)?ài)文老師 解答
2017-09-04 14:23
李?lèi)?ài)文老師 解答
2017-09-04 14:32
李?lèi)?ài)文老師 解答
2017-09-04 14:43