增值稅報表上的數(shù)據(jù)怎么和賬上的應交稅費怎么不一樣,每次都是提取的表間數(shù)據(jù),表格都沒動啊?
阡陌紅塵。
于2017-09-04 16:09 發(fā)布 ??1781次瀏覽


- 送心意
洪老師
職稱: 助理會計師
2017-09-04 16:29
抵扣820,填23攔也填不了啊?
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抵扣820,填23攔也填不了啊?
2017-09-04 16:29:46

同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29

你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23

這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

您好
如果進項大于銷項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借: 應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
2019-10-16 11:24:30
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洪老師 解答
2017-09-04 20:35