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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-05 11:16

你好,做進項轉(zhuǎn)出處理

2.20 追問

2017-09-05 11:18

嗯,只做進項轉(zhuǎn)出嗎 
?????

鄒老師 解答

2017-09-05 11:18

你好,是的,做轉(zhuǎn)出處理就可以了

2.20 追問

2017-09-05 11:19

我們認證后對方還能紅沖?

2.20 追問

2017-09-05 11:20

我們認證后對方紅沖不需要通過我們嗎

鄒老師 解答

2017-09-05 11:20

你好,一般是不可以的

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相關(guān)問題討論
你好,做進項轉(zhuǎn)出處理
2017-09-05 11:16:34
對您好,對方認證了,那就需要對方開紅字發(fā)票信息表給您,您根據(jù)信息表開具紅字發(fā)票給對方
2019-03-11 20:43:12
在跨月再紅沖認證的專票中,如果已經(jīng)抵扣了增值稅,是否會導致要補交稅款?答案是肯定的。由于專票的紅沖是增值稅補賬的原則,因此,當跨月紅沖認證的專票發(fā)生了增值稅抵扣,就應(yīng)該補繳增值稅,否則將受到相關(guān)處罰。 拓展知識: 在增值稅補賬原則中,跨月再紅沖認證的專票也要遵守增值稅補賬原則。這就要求,發(fā)票紅沖之后,不但要把專票核銷金額退回給銷方,還需要將稅費補回給稅務(wù)機關(guān),以確保納稅人的正常申報。如果納稅人未能按要求補繳增值稅,將受到相應(yīng)的處罰。
2023-03-01 19:55:50
與正常申報沒有區(qū)別,做賬紅字的做沖銷,藍字再做一筆。
2017-05-03 14:17:08
你好,按銷項稅額減去進項稅額申報就是了 進項稅額=正數(shù)進項稅額—負數(shù)進項稅額?
2022-04-14 09:27:04
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