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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-09-05 16:28

是這樣的

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-05 16:44

老師,1.先付款,后收到發(fā)票 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款 
收到發(fā)票后 
借:原材料 
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:預(yù)付賬款 
 
      2.付款后,對(duì)方不給開發(fā)票, 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款 
借:營業(yè)外支出 
貸:預(yù)付賬款 
 
    3.付款后 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款, 
   月末沒有收到對(duì)方開的發(fā)票 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款-暫估 
  下月初沖回 
借:應(yīng)付賬款-暫估 
貸:原材料 
    收到發(fā)票后再做分錄 
借:原材料 
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 
貸:預(yù)付賬款 
    實(shí)在收不到發(fā)票再做 
借:營業(yè)外支出 
貸:預(yù)付賬款 
4.未付款,先收到發(fā)票 
借:原材料 
   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 
貸:應(yīng)付賬款 
付款后 
借:應(yīng)付賬款 
貸:銀行存款 
 
老師幾種情況的分錄是這樣嗎?

袁老師 解答

2017-09-05 16:47

2.付款后,對(duì)方不給開發(fā)票, 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款 
借:營業(yè)外支出 
貸:預(yù)付賬款

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-05 16:50

@袁老師:怎么了?老師,就這么一個(gè)對(duì)了,還是錯(cuò)了?

袁老師 解答

2017-09-05 17:37

這個(gè)是對(duì)的

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-05 17:41

@袁老師:其他分錄呢?都不是嗎?做營業(yè)外支出是話是做營業(yè)外支出-壞賬損失  嗎?

袁老師 解答

2017-09-05 18:16

不同情況也可以的;是的

上傳圖片 ?
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是這樣的
2017-09-05 16:28:16
那你們到底是什么原因會(huì)造成應(yīng)付賬款調(diào)增,不是差額就可以計(jì)入營業(yè)外支出的 麻煩你把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容描述一下,本來金額是多少,調(diào)增后 的金額是多少,是什么原因調(diào)增
2016-10-07 15:56:19
你好嗯嗯,可以這樣做的呢
2020-04-14 10:54:32
是的,借:營業(yè)外支出
2020-03-19 15:40:38
你好,上一年的? 借:營業(yè)外支出,貸;銀行存款,沒做今年補(bǔ)做的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出,貸;銀行存款
2021-12-21 17:38:27
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