公司剛剛成立,請了外賬會計,第一筆賬是寫了借股東款50000元現(xiàn)金,但是沒有實體現(xiàn)金,后面購置辦公用品都是現(xiàn)金支付,然后我是后面應(yīng)聘過來的,出納,現(xiàn)在老板要去備用金給我作為報銷的,煩惱是現(xiàn)在那個現(xiàn)金賬怎么整理,要和會計做的賬一致,那么身邊的實體現(xiàn)金怎么處理
會計
于2017-09-06 10:55 發(fā)布 ??572次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款
借;管理費(fèi)用等科目 貸;庫存現(xiàn)金
做這個分錄就是了
2017-09-06 10:55:56

你好!沒有內(nèi)帳會計的嗎?
2017-09-06 10:51:13

借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
2019-06-21 09:37:18

預(yù)支款,屬于借款的
2019-06-26 11:40:46

你好
采用定額制核算備用金,企業(yè)除了增加或減少撥入的備用金外,使有或報銷有關(guān)備用金支出時不通過“備用金”科目核算;內(nèi)部各部門各單位使用備用金后報銷費(fèi)用時,補(bǔ)足備用金:
借:庫存現(xiàn)金-備用金700
貸:銀行存款 700
借:管理費(fèi)用 1300
貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 1300
2借:管理費(fèi)用1300
現(xiàn)金700
貸:其他應(yīng)收款2000
3.借:管理費(fèi)用1300
貸:現(xiàn)金或銀行存款 1300
2022-01-19 06:24:24
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