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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2023-01-31 17:54

您好。收到時
借:銀行存款
貸:專項撥款
使用時
借:固定資產(chǎn)
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
結(jié)束后,核銷專項資金
借:專項撥款
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入

小靜兒- 追問

2023-02-01 08:32

老師,這個分錄相當于投資了是嗎?,如果有專項款沒有行程固定資產(chǎn),支付工程款,分錄怎么做呢?

小靜兒- 追問

2023-02-01 08:32

資本公積不相當于投資了嗎?

微微老師 解答

2023-02-01 08:49

你好,入在建工程的。還沒形成固定資產(chǎn)的時候。

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您好。收到時 借:銀行存款 貸:專項撥款 使用時 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 結(jié)束后,核銷專項資金 借:專項撥款 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
2023-01-31 17:54:48
你好 固定資產(chǎn)的購買款是按出資還是直接單位撥款 單位撥款是做財政撥款收入 如果按出資才會涉及資本公積
2023-01-31 18:01:16
你好,分錄是 借固定資產(chǎn) 貸財政補助收入 借事業(yè)支出 貸財政補助預算收入
2019-05-30 17:40:19
如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應收、應付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應收、應付款處理即可.如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖. 年終結(jié)賬時,對已完工的項目,撥入專款與撥出???、和??钪С鰧_,工程項目未完工前,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年.由于原單位均撤銷,即不復存在,而合并后的單位是個新的單位,應該重新設(shè)帳.
2023-01-31 14:16:56
借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-03-14 16:05:52
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