我們是事業(yè)單位項撥款下來,后面購買固定資產(chǎn) 做分錄是借:固定資產(chǎn)貸:財政撥款收入借:事業(yè)支出貸:財政撥款預算收入 可會計教我這樣做的感覺怪怪的 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積, 借:專項支出 貸:銀行存款, 借:專項撥款 貸:專項支出 這樣做對嗎 不理解
小靜兒-
于2023-01-31 17:46 發(fā)布 ??1337次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2023-01-31 17:54
您好。收到時
借:銀行存款
貸:專項撥款
使用時
借:固定資產(chǎn)
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
結(jié)束后,核銷專項資金
借:專項撥款
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
相關(guān)問題討論

您好。收到時
借:銀行存款
貸:專項撥款
使用時
借:固定資產(chǎn)
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
結(jié)束后,核銷專項資金
借:專項撥款
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
2023-01-31 17:54:48

你好 固定資產(chǎn)的購買款是按出資還是直接單位撥款 單位撥款是做財政撥款收入 如果按出資才會涉及資本公積
2023-01-31 18:01:16

你好,分錄是
借固定資產(chǎn)
貸財政補助收入
借事業(yè)支出
貸財政補助預算收入
2019-05-30 17:40:19

如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應收、應付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應收、應付款處理即可.如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖.
年終結(jié)賬時,對已完工的項目,撥入專款與撥出???、和??钪С鰧_,工程項目未完工前,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年.由于原單位均撤銷,即不復存在,而合并后的單位是個新的單位,應該重新設(shè)帳.
2023-01-31 14:16:56

借:事業(yè)支出
貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-03-14 16:05:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
小靜兒- 追問
2023-02-01 08:32
小靜兒- 追問
2023-02-01 08:32
微微老師 解答
2023-02-01 08:49