
收到房租發(fā)票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 您好,不對的。我收到房租發(fā)票時(借:長期待攤費用-租賃費,應交稅費-應交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
預付費用的時候,是不是收到發(fā)票了,就借:預付賬款,應交稅費-應交增值稅(進),貸:銀行存款, 等到報銷時,借:管理等費用,貸:預付賬款沒有收到發(fā)票的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款, 收到發(fā)票報銷時,借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款
答: 預付費用的時候 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月預提通訊費,借管理費用通訊費5000元貸預提費用通訊費5000元,這個5000元是電信公司報的數字,實際扣款會有差異。2月份扣款,借預付賬款4970貸銀行存款49702月回票,借管理費用4689應交稅費281貸預付賬款4970 這樣做對嗎?管理費用在2月份又出現了,是不是錯的?正確的應該如何做?
答: 2月回票,借管理費用4689應交稅費281貸預付賬款4970 同時沖銷1月預提分錄 借管理費用通訊費 -5000元貸預提費用通訊費 -5000元

