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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-09-08 15:56

那如果我這月的增值稅銷項1500.進(jìn)項500.減免800的稅控盤全額抵扣稅,應(yīng)交增值稅是200對嘛?

愛學(xué)習(xí)的好孩子 追問

2017-09-08 16:00

老師,你抵扣的800稅,做了營業(yè)外收入,這個匯算清繳的時候的,這部分收入征稅嗎?

宋生老師 解答

2017-09-08 15:52

你好!購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2017-09-08 15:57

你好!是的。就是這樣計算

宋生老師 解答

2017-09-08 16:01

你好!是的。這個是征稅的。

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一、購買時 借:管理費用——辦公費480 貸:庫存現(xiàn)金480 二、抵扣時 借:管理費用——辦公費-480 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)480
2019-03-31 14:55:41
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用
2018-07-31 16:43:42
你好!購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-09-08 15:52:12
借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2018-09-11 15:54:44
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-07-31 11:50:01
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