
公司在外面訂產(chǎn)品給客戶,先收到客戶的貨款借其他應(yīng)付款貸銀行存款,外面做好產(chǎn)品直接發(fā)給客戶我這邊的分錄是借其他應(yīng)付款貸其他業(yè)務(wù)收入,公司還末付款給外面,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
答: 你好 沒(méi)付款的話 掛應(yīng)付賬款
10月收的加盟商1萬(wàn)意向金,開(kāi)了收據(jù),已入賬,(借銀行存款:1萬(wàn);貸:其他應(yīng)付款1萬(wàn))11月收回原意向金收據(jù),意向金轉(zhuǎn)加盟費(fèi)(加盟費(fèi)3萬(wàn)),11月實(shí)際收款2萬(wàn),重新開(kāi)具收據(jù),金額3萬(wàn),11月賬務(wù)處理:借其他應(yīng)付款1萬(wàn),其他業(yè)務(wù)收入1萬(wàn),借銀行存款2萬(wàn),其他應(yīng)付款2萬(wàn),這樣處理對(duì)嗎
答: 11月收到的2萬(wàn)也需要確認(rèn)收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,關(guān)于代收代付業(yè)務(wù),收到下游款時(shí),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。支付上游款,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,每月月末按其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,結(jié)合實(shí)際情況結(jié)轉(zhuǎn)差額入其他業(yè)務(wù)收入,借:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理正確嗎?
答: 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,所以增值稅是直接按照期末結(jié)轉(zhuǎn)至其他業(yè)務(wù)收入的科目金額進(jìn)行未開(kāi)票收入申報(bào)嗎?那這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入余額是含稅還是未稅呢?

