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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-10 14:38

進項稅對于一般納稅人來說是可以抵扣的(屬于開具的專用發(fā)票),銷項稅是銷售實現(xiàn)時,需要計算的銷項,銷項稅額減進項稅后,就是當(dāng)期需要交的增值稅

超越平凡 追問

2017-09-10 14:52

這個51000為什么可以抵扣呢?上面講的是本期代開了一張增值稅專用發(fā)票,銷售額300000增值稅為51000這個應(yīng)該是應(yīng)交稅額?。繛槭裁茨軌虻挚勰?nbsp;
可是這個51000就是當(dāng)期銷售額的銷項稅額,為什么能夠抵扣呢

李愛文老師 解答

2017-09-10 16:51

代開了一張增值稅專用發(fā)票,應(yīng)該是說取得了采購的進項,才能抵。如果是本企業(yè)銷售,那就是銷項稅額了

超越平凡 追問

2017-09-10 18:21

@李愛文老師:上面寫的銷項的應(yīng)納稅額是51000,后面實際抵扣稅額也是銷項的應(yīng)納稅額51000

李愛文老師 解答

2017-09-10 19:29

具體的不知道原題,看圖片肯定是公司的進項稅額,采購的事項

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進項稅對于一般納稅人來說是可以抵扣的(屬于開具的專用發(fā)票),銷項稅是銷售實現(xiàn)時,需要計算的銷項,銷項稅額減進項稅后,就是當(dāng)期需要交的增值稅
2017-09-10 14:38:21
你好,按照1122551.76乘以相應(yīng)的稅率
2019-04-02 10:10:07
你好,稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入
2017-05-27 13:53:17
這個月末的時候不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-01-23 23:42:08
你好 進項大于銷項的 不需要做會計分錄??
2021-09-06 10:52:02
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