老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料的成本是根據(jù)礦山閉坑治理的合同價(jià)及治理期限按期分?jǐn)偟模]坑工程21年已結(jié)束,最終審計(jì)價(jià)這個(gè)月才出來,比合同價(jià)少了60多萬元,即21年原材料成本多暫估入賬了60多萬元。21年這個(gè)閉坑礦山原材料入庫74萬噸,結(jié)轉(zhuǎn)成本60多萬噸,1月份收到了發(fā)票,請問老師這個(gè)多暫估部分的賬務(wù)如何處理?會(huì)計(jì)分錄是?
小雨
于2023-02-04 10:34 發(fā)布 ??869次瀏覽
- 送心意
丁小丁老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
2023-02-04 10:42
您好!暫估時(shí)你們是記入了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,沖暫估,然后按照發(fā)票再做一次,最后結(jié)果就是少了60多萬成本
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
沖暫估就是做相反分錄,然后再按照發(fā)票金額做這兩筆分錄
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你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01

您好!暫估時(shí)你們是記入了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,沖暫估,然后按照發(fā)票再做一次,最后結(jié)果就是少了60多萬成本
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
沖暫估就是做相反分錄,然后再按照發(fā)票金額做這兩筆分錄
2023-02-04 10:42:00

可以紅沖你多暫估的成本
2019-07-12 18:53:59

您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46

你好,車間領(lǐng)用原材料,需要做領(lǐng)用材料的分錄
原材料入庫票未到,暫估入賬
借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
車間領(lǐng)用原材料
借:生產(chǎn)成本,貸:原材料
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?你是指結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?
2021-12-13 20:44:56
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