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送心意

林老師

職稱會(huì)計(jì)師

2015-11-05 13:41

長(zhǎng)款的現(xiàn)金少付的加班費(fèi)用怎么寫(xiě)分錄

林老師 解答

2015-11-05 13:56

[例1]  2006年2月28日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款300元。當(dāng)時(shí)未查明原因,先入帳處理。
 
  帳務(wù)處理如下:
 
  借:現(xiàn)金    300
 
   貸:應(yīng)付款——現(xiàn)金長(zhǎng)款  300
 
  [例2] 2006年3月5日,經(jīng)過(guò)詳查發(fā)現(xiàn)2月的長(zhǎng)款300元,是在1月的記帳憑證付字四號(hào)其他支出憑證中。原始單據(jù)金額是1520元,而記帳憑證金額是1820元,相差正好是300元。原因查明調(diào)整帳務(wù),其帳務(wù)處理是:
 
  借:應(yīng)付款——現(xiàn)金長(zhǎng)款  300
 
   貸:其他支出        300
 
  [例3]如果[例1]通過(guò)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款300元,而且當(dāng)時(shí)已查明原因,是本月記帳憑證出現(xiàn)的錯(cuò)誤,也可以用“錯(cuò)帳更正法”進(jìn)行更正錯(cuò)誤。經(jīng)查本月的記帳憑證付字四號(hào)其他支出憑證,原始單據(jù)金額是1520元,而記帳憑證金額是1820元,相差正好是300元。原因查明調(diào)整帳務(wù),用“紅字沖正法 ”進(jìn)行更正,編制記帳憑證用紅筆編寫(xiě)和用紅筆記帳,并注明沖正“付字四號(hào)憑證”字樣及原由。
 
  其帳務(wù)處理是:
 
  借:現(xiàn)金   300
 
   貸:其他支出  300

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長(zhǎng)款的現(xiàn)金少付的加班費(fèi)用怎么寫(xiě)分錄
2015-11-05 13:41:41
借制造費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi),貸銀行 需要有發(fā)票才可以,勞務(wù)發(fā)票,
2020-04-06 17:18:13
借:管理費(fèi)用-應(yīng)付工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2016-12-08 22:50:15
你好 加班費(fèi)并入工資里做分錄就可以了
2019-11-24 10:32:10
你好!計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
2018-04-08 11:28:51
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