實務:在合并報表抵消分錄里,在什么情況下會用到資 問
同學,你好 涉及固定資產、無形資產的時候,會資產處置損益。 若涉及存貨、應收賬款等,通常使用“營業(yè)收入”營業(yè)成本 答
@郭老師,追問次數用完,這樣會不會來不及到時候,啥準 問
只要不耽誤出口報關就可以的。 答
@郭老師,追問次數用完,怎么試,都說沒有了,我不知道賬 問
用法人的信息注冊不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計件的,核算成本時按這個計件 問
你好 生產成本里面繼續(xù)掛著的 答
老師,我7月份收到一個專票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問
借:原材料等 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答

2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品-暫估入庫 貸:應付賬款-暫估款。同時2月暫估的商品已發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估 貸:庫存商品-暫估入庫。3月收到發(fā)票分錄怎么做?
答: 您好 請問您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
做暫估入庫分錄,借:庫存商品,貸應付賬款-暫估:然后借:發(fā)出商品,貸庫存商品,下個月收到發(fā)票的時候沖減暫估入庫這個分錄,發(fā)出商品這個分錄不需要沖減嗎?
答: 你好,如果發(fā)出商品金額沒有錯誤,是不需要調整的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做暫估入庫分錄,借:庫存商品,貸應付賬款-暫估:然后借:發(fā)出商品,貸庫存商品,下個月收到發(fā)票的時候沖減暫估入庫這個分錄,發(fā)出商品這個分錄不需要沖減嗎?
答: 你好!發(fā)出商品也要沖減然后做正確的金額的。

