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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-12 15:08

你好!是的。附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等

憂傷的小螞蟻 追問

2017-09-12 15:08

不管交不交都要做是嗎?那這個(gè)用什么做憑證呢?

宋生老師 解答

2017-09-12 15:09

你好!不用交就不用做了。用申報(bào)表來做原始單據(jù)

憂傷的小螞蟻 追問

2017-09-12 15:12

@宋老師:月收入不超過3萬是不是就不用做?

宋生老師 解答

2017-09-12 15:13

你好!是的。因?yàn)槟悴挥媒弧?/p>

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你好,增值稅不做到稅金及附加里面的。
2020-06-22 18:14:14
上述分錄處理有誤;月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)明細(xì)不需要結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月應(yīng)交的增值稅通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)出去。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11
你好以上是對(duì)的,只是增值稅應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅不是應(yīng)交增值稅!
2021-12-17 21:59:01
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 后面那個(gè)是計(jì)入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
是的,還有印花稅也是需要計(jì)提的
2015-10-15 21:53:55
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