
六月購的稅控設備 820,可以全額抵扣,但我當時沒有抵,作了借:管理費用 貸銀行存款,本月抵扣了,賬務上應該怎么處理合適呢
答: 借;應交稅費——應交增值稅 貸;管理費用
老師,4月支付稅控盤設備維護費時做借管理費用貸銀行存款 ,全額抵扣增值稅時做借應交稅費-應交增值稅 貸管理費用,這樣對嗎
答: 你好,這個賬務處理是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下老師,下面這個分錄有余額要怎么處理? 借:管理費用-稅控設備維護費 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用-稅控設備維護費
答: 你好,你這個是做的小規(guī)模納稅人購進稅控設備維護費的分錄?

