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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-09-13 18:25

您好,本月扣稅時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款。上月計(jì)提時,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

左岸 追問

2017-09-13 18:38

老師我們這邊是這樣寫的借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值 貸:銀行存款 
本月計(jì)提是借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 這樣做對嗎? 
 
還有應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個科目怎么用

王雁鳴老師 解答

2017-09-13 19:29

您好,這樣可以的,前提是要有記錄銷售收入的憑證。應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(已交稅金),“已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。

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