我們公司為一般納稅人公司,總共有3個主體,公司規(guī)模 問
你好,努力解答中,稍后回復你。 答
公司于19年購買了一塊土地,用于建廠房,計入了無形 問
你好,無形資產當月就需要攤銷,借管理覅額用貸累計攤銷 答
銷項13%稅率金額156919.47元,稅額20399.53元,9%稅 問
下午好親,印花稅要繳納 答
老師,今天新注冊的公司,可以直接給人發(fā)放上月勞務 問
你好,這個不行的。因為企業(yè)都沒有成立。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

小規(guī)模未達到增值稅起征點,賬務處理是 借:應收賬款 , 貸:主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
答: 你好,沒錯的,就是這么做賬的
應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師咨詢下,開發(fā)票后做的賬務處理是,借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅月底沒達到起征點賬務處理 是 借:應交稅金-應交增值稅 貸:主營業(yè)務收入問可不可以到月底直接做借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入而不通過應交稅金-應交增值稅呢
答: 正確分錄 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅 月底沒達到起征點賬務處理 是 借:應交稅金-應交增值稅 貸:主營業(yè)務收入

