
你好!2018年12月計提多了工資,并于當月把計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本。 本年度發(fā)現(xiàn)該錯誤,導致應(yīng)發(fā)工資余額不對,請問本年度應(yīng)該怎樣更正
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;勞務(wù)成本等科目 借;勞務(wù)成本等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,貸;利潤分配——未分配利潤
代收代發(fā)工資發(fā)放時原始單據(jù)付什么?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工 薪酬
答: 你好!用工資表做附件。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問一下 員工工資計到主營業(yè)務(wù)成本的時候 是應(yīng)發(fā)工資計提還是實付工資計提
答: 你好,根據(jù)應(yīng)付工資計提,而不是實付工資


ぃ11⌒. 追問
2017-09-15 14:46
宋生老師 解答
2017-09-15 14:47