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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-15 21:51

您好,如果年底開發(fā)票交款的話,現(xiàn)在可以不用處理。等來了發(fā)票直接借:管理費用-租賃費等科目,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。如果現(xiàn)在想處理,則,借:管理費用-租賃費等科目,貸:應(yīng)付賬款-暫估房租。等年底來了發(fā)票,先全額沖暫估,借:管理費用-租賃費等科目,負數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估房租,負數(shù)。再按發(fā)票金額做賬,借:管理費用-租賃費等科目,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

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相關(guān)問題討論
借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入等科目
2015-12-26 16:32:38
你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款。然后每個月攤銷
2018-05-10 10:16:08
按房東收據(jù)和合同記賬
2021-11-23 16:51:41
預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外支出科目
2019-12-04 10:23:07
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
2020-04-09 09:41:18
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