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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-18 15:57

老師科目余額表上無形資產(chǎn)原值是11000,累計(jì)攤銷306,會(huì)計(jì)一看說不對,沒有抵減原值,應(yīng)該是無形資產(chǎn)借方10694,所以做了一個(gè)分錄借累計(jì)攤銷10694貸,無形資產(chǎn)10694,結(jié)果變成了無形資產(chǎn)沒有余額,累計(jì)攤銷借方10694這樣對嗎?我咋不懂呢,謝謝老師!

宋生老師 解答

2017-09-18 15:41

你好!不會(huì),這個(gè)不減少的

宋生老師 解答

2017-09-18 15:58

你好!正常來說無形資產(chǎn)攤銷是借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷 
不是你說的那樣做的

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你好!不會(huì),這個(gè)不減少的
2017-09-18 15:41:05
您好 累計(jì)折舊科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊
2021-01-10 23:27:55
需要在固定資產(chǎn)模塊,點(diǎn)擊計(jì)提折舊
2019-03-29 11:59:41
你好!需要更改固定資產(chǎn)卡片否則下次計(jì)算還會(huì)是原折舊額
2019-12-31 16:26:44
如果是固定資產(chǎn)卡片做了變更,會(huì)自動(dòng)調(diào)整的
2019-05-17 18:11:41
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