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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-02-09 15:38

你好,是什么原因導致不一致呢 

。。 追問

2023-02-09 15:39

做了減免的分錄

鄒老師 解答

2023-02-09 15:40

你好,繳納多少印花稅,就做多少金額的分錄就是了 

。。 追問

2023-02-09 15:42

那是去年的賬,那樣營業(yè)稅金的金額多了那部分減免的金額,多計提的是減免的金額做到了營業(yè)外收入,造成了賬上比實際的金額大,

鄒老師 解答

2023-02-09 15:44

你好,繳納多少印花稅,就做多少金額的分錄就是了 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
而且印花稅根本不需要計提啊 

。。 追問

2023-02-09 15:48

我說的是年度企業(yè)所得稅匯算清繳賬都是去年的了,這個匯算清繳怎么處理

鄒老師 解答

2023-02-09 15:49

你好,年度企業(yè)所得稅匯算清繳,按當年實際繳納的印花稅金額填寫 就是了 

。。 追問

2023-02-09 15:52

那會跟財務報表不一致

鄒老師 解答

2023-02-09 15:53

你好,請問是哪里不一致了呢
印花稅不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加核算就是了 

。。 追問

2023-02-09 16:04

問題是已經計提了你懂嗎?就是賬上的營業(yè)稅金就附加與實際繳納的金額不一致,這種情況要怎么處理

鄒老師 解答

2023-02-09 16:04

你好,匯算清繳之前繳納了計提的稅款,都是可以扣除的
印花稅不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加核算就是了 (這個才是正確的做法)

。。 追問

2023-02-09 16:07

問題是做錯了,現(xiàn)在跨年了怎么處理

鄒老師 解答

2023-02-09 16:07

你好,匯算清繳之前繳納了計提的稅款,都是可以扣除的
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

。。 追問

2023-02-09 16:10

我感覺你沒弄懂我的意思,可能我沒有表達清楚,印花稅不是減半的嗎,去年的賬根據(jù)沒有減免之前的金額計提的,然后多計提的就轉入到了營業(yè)外收入-減免稅金 ,會造成營業(yè)稅金及附加的金額大于實際繳納的金額,

鄒老師 解答

2023-02-09 16:12

你好,那需要把結轉到營業(yè)外收入的分錄沖銷,然后把多計提的金額沖銷 

。。 追問

2023-02-09 16:17

那也只能在今年處理呀跨年了,現(xiàn)在我想問得是年度企業(yè)所得稅怎么處理

鄒老師 解答

2023-02-09 16:18

你好,調整分錄是今年處理
年度企業(yè)所得稅申報的時候,按調整之后的金額填寫就是了 

。。 追問

2023-02-09 16:33

那年度財務報表是按之前的申報還是

鄒老師 解答

2023-02-09 16:35

你好,年度財務報表,也是按調整之后的數(shù)據(jù)

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你好,是什么原因導致不一致呢?
2023-02-09 15:38:15
你好,填在A100000年度納稅申報表上的第三行
2020-05-08 17:54:57
就是你計提的營業(yè)稅金及附加,包括城建稅,教育費附加等 如果你印花稅是通過營業(yè)稅金及附加,就包括,如果你是直接計入管理費用,就不包括
2016-03-15 16:04:19
你要是用以前年度損益調整的話,匯算清繳調增0.02 直接反沖,匯算清繳不用動
2020-03-03 12:04:24
你好,無所謂,不影響損益!個人建議不調
2018-05-19 09:18:13
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