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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-20 09:32

借;庫存商品    貸;委托加工物資 
按A公司開給我的發(fā)票入賬 
你發(fā)出就計入了委托加工物資的借方了啊

Lillian 追問

2017-09-20 09:46

但是我發(fā)出的物資只是我公司自己采購的部分原材料,但A公司開的發(fā)票中包括了A公司自己的原材料以及我公司發(fā)過去的原材料,一并生產(chǎn)的產(chǎn)成品,造成委托加工物資借貸方?jīng)_不平,借方?jīng)_不平的余額剛好是我公司采購的材料發(fā)出部分,不知如何處理?

鄒老師 解答

2017-09-20 09:47

發(fā)出材料  借;委托加工物資,貸原材料 
支付加工費 借;委托加工物資,貸;銀行存款 
收回借;庫存商品  貸;委托加工物資 
怎么不平呢

Lillian 追問

2017-09-20 10:03

@鄒老師:我們沒有支付加工費,相當于我向A公司購買產(chǎn)品,但其中產(chǎn)品的外包裝是我公司提供采購并發(fā)貨給A公司,然后A公司將我公司給的產(chǎn)品包裝以及A公司自己生產(chǎn)的半成品,完成包裝后,成為產(chǎn)成品,然后發(fā)貨給我們,并開發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容為XX產(chǎn)品,數(shù)量及金額,沒有加工費發(fā)票。按你上面所列的分錄,那我將A公司開給我的發(fā)票,在第二筆入到委托加工物資科目,等產(chǎn)品入庫后,將我發(fā)出的材料和A公司所開的發(fā)票,一同從委托加工物資轉入庫存商品,這樣處理的話分錄是平的,但是我的成本就與A公司開過來的發(fā)票不符,因為我結轉庫存商品時重復計算了我發(fā)出部分的材料部分,造成成本虛增。不知道是否描述清楚,還請老師幫忙繼續(xù)解答,辛苦了

鄒老師 解答

2017-09-20 10:08

你好,那你這個就不是外發(fā)加工,而是賣出材料,購買商品了

Lillian 追問

2017-09-20 10:09

@鄒老師:那我自己采購的材料,發(fā)往A公司時,分錄怎么做,請幫忙解答,謝謝,就是這一環(huán)節(jié)不懂處理。

鄒老師 解答

2017-09-20 10:12

外發(fā)加工就是  借;委托加工物資,貸原材料

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你好,同學。 采購時計原材料 然后給A時計委托加工物資 然后收回時 你是作為減少委托加長物資,收回后計入庫存商品 銷售計營業(yè)成本處理
2020-01-14 15:59:08
借;庫存商品 貸;委托加工物資 按A公司開給我的發(fā)票入賬 你發(fā)出就計入了委托加工物資的借方了啊
2017-09-20 09:32:43
這樣的你直接借原材料 貸應付賬款就行了。
2017-02-23 15:11:51
您好,采購時,借;原材料,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,加工時,借;委托加工材料,貸:原材料,支出加工費時,借:委托加工材料 ,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,拉加入庫時,借;原材料或者半成品,貸;委托加工材料。
2017-05-21 14:22:51
您好!整個分錄你還是應該當自己的原材料委托加工來做 (1)委托方與受托方簽訂委托加工合同后,按合同向受托方發(fā)出委托加工物資: 借:委托加工物資 貸:原材料 對于發(fā)生的運雜費,做如下分錄: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 (2)受托方加工完成時,委托方向受托方支付加工費、消費稅等 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進) ——應交消費稅 貸:銀行存款應付賬款 (3)運回加工物資過程中支付的運雜費: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 (4)委托加工物資運抵倉庫,辦理入庫: 借:原材料 貸:委托加工物資
2018-06-07 13:58:49
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