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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-09-20 17:27

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:庫(kù)存商品。 但是我的賬面庫(kù)存商品為零。怎么辦?

方亮老師 解答

2017-09-20 17:28

1、借:庫(kù)存商品 
貸:銀行存款 
2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:庫(kù)存商品

even 追問

2017-09-20 17:35

最主要是貨款是7月之前已經(jīng)付過了的,7月我并沒有付款啊。這樣做不是銀行存款就對(duì)不上了嗎

方亮老師 解答

2017-09-20 17:57

余額對(duì)上即可,不用考慮哪個(gè)月支付的。

even 追問

2017-09-21 17:13

@亮老師:7月份如果我這邊做貸銀行存款的話,7月份銀行余額不就減少了嗎。怎么做能對(duì)上呢。

方亮老師 解答

2017-09-21 17:24

您哪個(gè)月做賬余額都能對(duì)上,沒有做賬之前肯定對(duì)不上,沒有做賬前銀行存款實(shí)際數(shù)比銀行存款日記賬的數(shù)少。

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你好,不是這樣理解的,收入是你收取對(duì)方的款項(xiàng),成本是你支出的款項(xiàng)。這樣才能結(jié)轉(zhuǎn)出利潤(rùn)
2019-08-23 08:32:41
你好,80萬的收入對(duì)應(yīng)的成本是多少?不是按100萬,也不是按80萬結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-10 18:09:32
你好!是的。就是這樣一個(gè)過程
2017-09-08 15:20:41
您好 收入是銷售庫(kù)存商品的時(shí)候開具發(fā)票或者做無票收入的時(shí)候體現(xiàn) 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
2019-03-23 16:11:09
對(duì) 你寫的分錄 是對(duì)的 是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品
2019-03-26 15:51:07
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