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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-09-21 12:31

你好,總體沒錯,如果你們考核仔細,還是計入銷售提成,調(diào)下科目就行的。

曾曾 追問

2017-09-21 12:41

@陳靜老師:老師,我計提時是“借:銷售費用―職工薪酬10000貸:應(yīng)付職工薪酬  ―工資8000 應(yīng)付職工薪酬―獎金、津貼及補貼”,發(fā)放時“借:應(yīng)付職工薪酬―工資 應(yīng)付職工薪酬―獎金、津貼及補貼 貸:銀行存款”,這樣要不要修改一下?

陳靜老師 解答

2017-09-21 12:44

@陳靜老師:老師,我計提時是“借:銷售費用―職工薪酬-提成2000借:銷售費用-應(yīng)付職工薪酬 ―工資―獎金、津貼及補貼8000”貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時“借:應(yīng)付職工薪酬―工資 應(yīng)付職工薪酬―獎金、津貼及補貼 貸:銀行存款”,這樣要不要修改一下?

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相關(guān)問題討論
你好,總體沒錯,如果你們考核仔細,還是計入銷售提成,調(diào)下科目就行的。
2017-09-21 12:31:08
你好 如果實報實銷的話 直接計入管理費用 如果是沒有票的話 計入應(yīng)付職工薪酬
2019-01-05 11:25:20
借 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付獎金、津貼和補貼 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
2016-03-07 11:37:26
是的,屬于工資薪金的一部分
2019-07-01 20:23:50
做工資和基本工資一塊
2018-11-09 15:26:08
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