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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-09-21 14:34

借:管理費(fèi)用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
貸:銀行存款

smile 追問(wèn)

2017-09-21 15:18

兩種說(shuō)法都可以嗎?

方亮老師 解答

2017-09-21 15:22

老師沒(méi)有明白您說(shuō)的意思,請(qǐng)您重新描述一下。

smile 追問(wèn)

2017-09-21 15:26

@亮老師:以公司的名義為員工辦理節(jié)日福利,怎么記賬?   借:管理費(fèi)用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
貸:銀行存款這兩種都可以嗎

方亮老師 解答

2017-09-21 15:47

這兩筆分錄必須都寫。

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借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2017-09-21 14:34:38
公司用到哪里呢 銷售嗎?
2019-04-03 16:10:19
你好 借記 管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2020-05-14 09:53:39
你好,怎么左邊的發(fā)票與右邊的菜單內(nèi)容都不一致?
2019-09-23 08:29:50
可以計(jì)入福利費(fèi)核算,但是需要合并工資計(jì)算個(gè)稅,視為補(bǔ)貼。 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
2018-05-04 13:09:53
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