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小陳陳
于2017-09-22 12:21 發(fā)布 ??1051次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-09-22 12:24
一、 計提工資 借:管理費用——工資 借:銷售費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 二、發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 ——工資 借:應交稅費——應交個人所得稅 借:其他應收款——代扣個人社保 借:其他應收款——代扣個人公積金 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
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老師,做內(nèi)賬不用計提工資,直接發(fā)放工資行嗎?借管理費用,貸現(xiàn)金,這樣行嗎
答: 你好,可以的,你單位是當月支付當月的嗎?
發(fā)放工資的時候正常計提工資;等到領取了生育津貼的時候就一筆沖:管理費用——工資是吧
答: 是的啊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,19年10月份已計提工資,11份發(fā)放工資時又走了管理費用,后來才發(fā)現(xiàn),應該在一月份沖回嗎,還是怎么處理
答: 原來分錄 咋寫的 發(fā)來看一下
內(nèi)賬中每個月發(fā)的工資, 不計提可以嗎,就是每個月發(fā)放工資直接計到管理費用中可以嗎?
討論
根據(jù)2月份發(fā)放工資計提1月份工資 借:管理費用-工資66119.45 貸:應付工資 66119.45 對不對
員工提成發(fā)放的時間和工資發(fā)放時間不一致,那提成需要單獨計提嗎?然后應該歸入管理費用/銷售費用-工資?還是管理費用/銷售費用-提成工資?
1.月初以現(xiàn)金方式交社保9177,其中公司應交6313.5 ,個人應交2208 ,代公司之外人員交了655.5, 2.月末發(fā)放工資時,管理費用7745(已扣出社保費736),銷售費用16873(已扣出社保費1472),3計提工資,計提社保, 怎樣做分錄 ?
研發(fā)部工資,是放入管理費用/工資/研發(fā)部,還管理費用/研發(fā)費用/工資
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
★ 5.00 解題: 1 個
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