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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-24 20:59

借:原材料 10000,貸:現(xiàn)金 10000。發(fā)票收到后金額為11000元(不考慮稅率)。紅沖 借:原材料 -10000  貸:現(xiàn)金 -10000。借:材料成本11000,貸:現(xiàn)金11000。這樣可以嗎?要是不行怎么做最合理?多謝!

柳宏 追問

2017-09-24 21:17

還要其他方法嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-09-24 16:45

您好,先全額把暫估分錄紅沖,再按發(fā)票編制分錄,是規(guī)范的。

王雁鳴老師 解答

2017-09-24 21:01

您好,這樣可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-09-24 21:24

您好,還有其他方法的,接上例子,不做紅沖處理,直接按差額入賬,借;原材料1000,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,1000。

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