有稅務(wù)師的老師嗎,就是調(diào)整了企得稅補(bǔ)繳了稅款及 問
您好,滯納金直接入營業(yè)外支出里面 答
老師好 如果小規(guī)模開票連續(xù)超過500萬 有什么辦法 問
沒法子了,只有升級一般納稅人了 答
同一辦公地點(diǎn)多個公司主體注冊,公司主體為關(guān)聯(lián)企 問
你好,可以按注冊數(shù)量? 平均分?jǐn)偡孔狻?讓房東分別給多個公司開具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了,就是要交增值稅,理論上的 問
您好,進(jìn)項(xiàng)稅不夠時,公司需要繳納增值稅,此時的增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額。關(guān)于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來計算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。 答
低值易耗品計入管理費(fèi)用--低值易耗品和計入周轉(zhuǎn) 問
您好,第一個是直接入費(fèi)用了,后面是領(lǐng)用了再入費(fèi)用 答

認(rèn)證多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報時怎么把多認(rèn)證金額留到下期抵扣?前提多認(rèn)證的金額不等于具體發(fā)票的金額。
答: 你好,填寫在進(jìn)項(xiàng)稅就可以會自動留存以后的。
期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣 和 本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣和 期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣 這3者 有什么區(qū)別?。繄D2 3張退稅使用 發(fā)票金額是220000 為什么填寫在期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣 這一欄?
答: 您好,期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣的,是指的上上個月月末已認(rèn)證相符但未申報抵扣的數(shù)據(jù),本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣的,是指的上個月認(rèn)證本期未申報抵扣的數(shù)據(jù),期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣的,是指要留到下期或者以后期間申報抵扣的數(shù)據(jù)。 圖2 3張退稅使用發(fā)票金額是220000 為什么填寫在期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣 這一欄? 因?yàn)榭床坏綀D2的期間,所以說不好解答,謝謝。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,發(fā)票認(rèn)證后,申報稅時會自動跳出抵扣金額嗎
答: 同學(xué) 你好,是的,認(rèn)證統(tǒng)計過的,抄稅過的都會自動帶入申報表的
老師,你好!咨詢下,還未到申報期,但不小心把發(fā)票認(rèn)證平臺上的發(fā)票點(diǎn)勾選了,怎么撤銷,不撤銷可以嗎,到申報期時再申請抵扣勾選統(tǒng)計來抵扣
新的發(fā)票認(rèn)證勾選平臺,“掃描認(rèn)證的發(fā)票如用于抵扣,在該所屬期申報前”請問這個所屬期是什么意思?發(fā)票的認(rèn)證期限是半年嗎?
發(fā)票認(rèn)證就是勾選平臺確認(rèn)吧?發(fā)票抵扣是納稅申報表申報了是嗎?發(fā)票認(rèn)證和抵扣有數(shù)據(jù)不一致的情況嗎?
11月發(fā)票認(rèn)證到12月1號了,這樣11月就不能抵扣了,要交好多稅,有沒有延期申報的說法可以兩個月一起申報,然后就可以抵的說法

