
賬戶維護(hù)費(fèi)借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸方:應(yīng)該是管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入 以前做的是營業(yè)外收入
答: 你好!你賬戶維護(hù)費(fèi)為什么會(huì)和未交增值稅有關(guān)系。
支付防偽稅控維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用 貸銀行存款 同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)——未加增值稅 貸 營業(yè)外收入 ,為什么不沖減管理費(fèi)用
答: 也可以沖減管理費(fèi)用的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師金稅盤費(fèi)用的問題支付的時(shí)候 借 管理費(fèi)用--維護(hù)費(fèi) 貸 現(xiàn)金 減免增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸營業(yè)外收入月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 營業(yè)外收入 貸 本年利潤
答: 您好 支付的時(shí)候 借 管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸 現(xiàn)金 減免增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 借方藍(lán)字 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 本年利潤


左岸 追問
2017-09-25 15:53
宋生老師 解答
2017-09-25 15:54