老師,我們單位從車主收取的車輛掛靠管理費(fèi),當(dāng)天出納又會(huì)交給老板,老板也不會(huì)還給公司,這塊錢怎么做賬是符合要求的?
開果兒
于2015-11-06 09:07 發(fā)布 ??1025次瀏覽
- 送心意
張偉老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2015-11-06 15:03
老師,這樣做可不可以。從車主那里收到掛靠費(fèi)時(shí) 借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 交給老板時(shí) 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:現(xiàn)金 如果老板最后不還這塊錢 就當(dāng)是給他分的利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利或應(yīng)付利潤(rùn) 借:應(yīng)付股利或應(yīng)付利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)收款-老板
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內(nèi)帳 借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入
然后視同向老板分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利或應(yīng)付利潤(rùn) 借 應(yīng)付股利或應(yīng)付利潤(rùn) 貸現(xiàn)金等
2015-11-06 14:13:50

您好,應(yīng)該來(lái)說(shuō)掛靠是不合法的,入賬也只能根據(jù)發(fā)票,入管理費(fèi)用
2019-01-28 16:40:18

你好!收取的管理費(fèi)用的賬務(wù)
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-04-06 13:15:24

這個(gè)是雙方協(xié)商一致,就可以了
2018-07-02 17:37:28

你好,這個(gè)不能做成掛靠的哦,車是你們的固定資產(chǎn),然后收到錢做收入,給司機(jī)的錢做成本或者工資
2019-09-20 16:42:43
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張偉老師 解答
2015-11-06 14:13