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送心意

小寶老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-13 10:03

你好,把2000也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,余額直接抵減了

愛聽歌的期待 追問

2023-02-13 10:07

這個(gè)2000怎么結(jié)轉(zhuǎn)?具體分錄怎么做?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000   貸做什么?

小寶老師 解答

2023-02-13 10:10

您增值稅一般計(jì)提的分錄發(fā)我下,給你看看

愛聽歌的期待 追問

2023-02-13 10:20

月末如有交稅的做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅      
我現(xiàn)在是要結(jié)轉(zhuǎn)年末稅費(fèi),比如,年末進(jìn)項(xiàng)累計(jì)8,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2,銷項(xiàng)4,留抵2,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅  8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)8
借:應(yīng)交-銷項(xiàng)4    進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅   6
這樣下來應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方2萬,就是留抵的2萬,問,這個(gè)留抵2萬怎么處理?要不要做分錄?
1月如果銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)還有2000怎么做分錄?

小寶老師 解答

2023-02-13 12:17

留底的兩萬,不用做任何處理。,一月份把銷項(xiàng)和進(jìn)行同時(shí)轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以。

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相關(guān)問題討論
如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 那么不需要做賬務(wù)處理
2020-06-02 09:57:19
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2017-03-11 11:38:12
借應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 兩個(gè)取小數(shù),用負(fù)數(shù)記賬。
2017-03-07 11:18:00
您好,是的
2017-06-03 13:31:37
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