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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-26 20:03

我說的是這里面的年初數(shù)和年末數(shù)

 =?堂雅 追問

2017-09-26 21:02

老師,能不能再詳細(xì)點(diǎn),能不能跟我說下65.47和66.78具體怎么算的,謝謝,我應(yīng)該大致就明白了,謝謝

鄒老師 解答

2017-09-26 19:44

你好,利潤表是沒有年初,年末的,因?yàn)槔麧櫛硎莻€(gè)時(shí)期數(shù)據(jù),而不是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2017-09-26 20:10

你好,是把收入設(shè)定為100,然后計(jì)算成本,費(fèi)用等各個(gè)欄次與收入的比重*100就得出各個(gè)欄次的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2017-09-26 21:18

65.47=26801/40938*   100 
66.78=32187/48201*  100

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你好,利潤表是沒有年初,年末的,因?yàn)槔麧櫛硎莻€(gè)時(shí)期數(shù)據(jù),而不是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)
2017-09-26 19:44:38
你好 你是填寫什么報(bào)表。 19年年報(bào)嗎
2020-06-04 14:11:27
資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的期末—年初余額=利潤表里的凈利潤的本年累計(jì)數(shù)。
2021-04-28 15:26:41
你好 ;? ?要看計(jì)算什么? ;這個(gè)沒有固定的要求比例的; 是根據(jù)你實(shí)際賬上數(shù)據(jù)來做的??
2021-10-25 09:08:47
看看利潤分配-未分配利潤明細(xì)科目,有沒有直接記入這個(gè)科目的金額,或者看看有沒有損益類科目方向記反的,比如收銀行存款利息,應(yīng)該記借;銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,負(fù)數(shù)。您錯(cuò)記成了,借;銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。
2018-12-30 09:05:10
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