
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:其他應(yīng)收款--XX1000 等補(bǔ)時(shí)借:其他應(yīng)收款--XX1000 貸:銀行1000
備用金 是其他應(yīng)付 還是其他應(yīng)收
答: 其他應(yīng)收款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,2021年有一筆購(gòu)進(jìn)款10萬(wàn)元,付款的時(shí)候公司老大提的備用金,走的私賬到對(duì)方賬戶,我們收到的發(fā)票也是沒有這筆10萬(wàn)元的款,這筆10萬(wàn)的支出還掛在其他應(yīng)收款上,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理入賬呢
答: 同學(xué),你好 你的意思是這10萬(wàn),沒有發(fā)票嗎?

