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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-27 11:38

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)41338.56, 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  營(yíng)業(yè)外支出  710.98 貸;銀行存款

琴琴 追問(wèn)

2017-09-27 11:40

原材料的金額是按    稅額算的嗎?

鄒老師 解答

2017-09-27 11:41

你好,是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額

琴琴 追問(wèn)

2017-09-27 15:44

小規(guī)模納稅人,錢(qián)付了貨到了,票沒(méi)到 
怎么做分錄?

鄒老師 解答

2017-09-27 15:46

是的 
借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款 
借;原材料  貸;應(yīng)付賬款——暫估

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借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)41338.56, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 710.98 貸;銀行存款
2017-09-27 11:38:27
你好,當(dāng)月不能0申報(bào),要按正常的申報(bào),當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月抵扣,抵扣不完的留抵,借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀存,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸進(jìn)項(xiàng)
2018-12-13 18:46:19
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ? ? ?貸:銀行存款/應(yīng)收賬款
2021-10-23 12:57:57
借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-11 17:04:06
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是需要做相應(yīng)的分錄的?
2021-09-15 09:11:02
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