今年7月份底收到專(zhuān)管員的通知,說(shuō)2016年11月份有幾張發(fā)票失控稅額為38934.87元,需要在6月份轉(zhuǎn)出,8月份去處理轉(zhuǎn)出的時(shí)候發(fā)現(xiàn)6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控稅額為:1692.71元,在6月份的申報(bào)表修改后補(bǔ)繳稅額合計(jì):41338.56,元,其中包含滯納金為:710.98元,8月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
琴琴
于2017-09-27 11:37 發(fā)布 ??623次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-09-27 11:38
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)41338.56,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 710.98 貸;銀行存款
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借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)41338.56,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 710.98 貸;銀行存款
2017-09-27 11:38:27

你好,當(dāng)月不能0申報(bào),要按正常的申報(bào),當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月抵扣,抵扣不完的留抵,借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀存,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸進(jìn)項(xiàng)
2018-12-13 18:46:19

同學(xué)你好!這個(gè)的話
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
? ? ?貸:銀行存款/應(yīng)收賬款
2021-10-23 12:57:57

借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-11 17:04:06

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是需要做相應(yīng)的分錄的?
2021-09-15 09:11:02
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