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送心意

田老師

職稱會計師

2015-11-06 11:36

老師,沒有辦法,以前是代理公司做的外帳,特別亂。不調整我沒法接手繼續(xù)做帳

田老師 解答

2015-11-06 10:38

如果是真實的,沒有什么不好,但是給人看了會覺得你們做賬不夠嚴整

田老師 解答

2015-11-06 10:38

如果是真實的,沒有什么不好,但是給人看了會覺得你們做賬不夠嚴整

田老師 解答

2015-11-06 11:39

哦,那就調吧

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相關問題討論
老師,沒有辦法,以前是代理公司做的外帳,特別亂。不調整我沒法接手繼續(xù)做帳
2015-11-06 11:36:25
設置單元格格式,選擇文本格式
2019-02-23 09:58:42
原來分錄如下: 金額都是170萬,原來是暫估原材料現(xiàn)在到票發(fā)現(xiàn)是勞務發(fā)票 借 原材料 貸 應付賬款–暫估 借 主營業(yè)務成本? 貸 原材料 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務成本 那么現(xiàn)在我這樣做是否正確: 1先紅沖 借 應付賬款–暫估 貸 原材料 借 以前年度損益調整 貸 原材料 2 借 主營業(yè)務成本 貸應付賬款–** 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調整
2020-06-08 16:28:57
你好,他這個是進項轉出的,把加計抵減也一塊做了
2020-06-04 08:12:58
上月申報6月份的綜合申報表修改后不知道原來那張還在的,扣了兩次款,這月財務報表上調整回來了,利潤表上的營業(yè)稅及附加上報了-113.1元,綜合申報表不允許負數(shù)申報的,調整了印花稅,殘保金跟水利這些差額部分
2016-08-15 09:25:47
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