- 送心意
田老師
職稱: 會計師
2015-11-06 11:36
老師,沒有辦法,以前是代理公司做的外帳,特別亂。不調(diào)整我沒法接手繼續(xù)做帳
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老師,沒有辦法,以前是代理公司做的外帳,特別亂。不調(diào)整我沒法接手繼續(xù)做帳
2015-11-06 11:36:25

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2019-02-23 09:58:42

原來分錄如下: 金額都是170萬,原來是暫估原材料現(xiàn)在到票發(fā)現(xiàn)是勞務發(fā)票
借 原材料
貸 應付賬款–暫估
借 主營業(yè)務成本?
貸 原材料
借 本年利潤
貸 主營業(yè)務成本
那么現(xiàn)在我這樣做是否正確:
1先紅沖 借 應付賬款–暫估
貸 原材料
借 以前年度損益調(diào)整
貸 原材料
2 借 主營業(yè)務成本
貸應付賬款–**
借 未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-08 16:28:57

你好,他這個是進項轉出的,把加計抵減也一塊做了
2020-06-04 08:12:58

上月申報6月份的綜合申報表修改后不知道原來那張還在的,扣了兩次款,這月財務報表上調(diào)整回來了,利潤表上的營業(yè)稅及附加上報了-113.1元,綜合申報表不允許負數(shù)申報的,調(diào)整了印花稅,殘保金跟水利這些差額部分
2016-08-15 09:25:47
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田老師 解答
2015-11-06 10:38
田老師 解答
2015-11-06 10:38
田老師 解答
2015-11-06 11:39