如果我想看這個(gè)月我的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)有多少?在月末,做一個(gè)這樣的分錄呢:比如:這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))呢?這個(gè)分錄可以這樣做嗎?
知足常樂
于2017-09-29 15:57 發(fā)布 ??693次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個(gè)月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,
借。,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-11-14 10:06:37

你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35

資產(chǎn)類科目的
當(dāng)時(shí)留底在未交增值稅里面的嗎
2022-10-20 20:21:53

你的問題很有針對(duì)性,首先你要做的就是把收到的退稅額,在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方這個(gè)科目中的貸方進(jìn)行錄入,這樣一來,已經(jīng)償還的稅費(fèi)就會(huì)抵消掉,從而對(duì)你的財(cái)務(wù)狀況形成良好的影響。另外,如果有稅務(wù)會(huì)計(jì)人員,也可以向他們?cè)儐栆恍╆P(guān)于手續(xù)辦理的事情,來確保一切合規(guī)。拓展知識(shí):企業(yè)要定期檢查自己的稅務(wù)狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),盡快做出及時(shí)糾正。
2023-03-17 12:21:47

你好,你可以看增值稅申報(bào)表,或應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要做分錄的
2017-09-29 15:58:42
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