亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-09-29 18:52

你好!借管理費用-工資   11    貸:應付職工薪酬-工資  11          9月分錄   管理費用-工資  116080  貸:應付職工薪酬 
116080     借:應付職工薪酬   116080    貸:其他應收款   2000    貸:銀行存款      114080

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!借管理費用-工資 11 貸:應付職工薪酬-工資 11 9月分錄 管理費用-工資 116080 貸:應付職工薪酬 116080 借:應付職工薪酬 116080 貸:其他應收款 2000 貸:銀行存款 114080
2017-09-29 18:52:51
你好,發(fā)放工資的時候體現(xiàn),之前記其他應收款的,發(fā)放借應付職工薪酬貸其他應收款
2018-10-23 10:27:46
你好 當作借款核算,借記其他應收款 (待發(fā)工資時,再沖回)
2019-06-06 15:22:51
借:其他應收款~李寧 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款 借:其他應收款~李寧 貸:銀行存款 但是我覺得摘要就不能寫發(fā)放11月份工資了。這錢你們老板是不準備李寧還了嗎?
2020-01-17 13:19:47
你好!計提工資時:借:生產(chǎn)成本/管理費用等 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 貸:銀行存款 把其他應收款抹平就行。
2020-07-16 20:09:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...