你好老師,我做的實(shí)操金馬公司業(yè)務(wù)23,有個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的分錄,增值稅價(jià)稅合計(jì)200元,為什么不分出增值稅來(lái)備抵呢?什么情況下增票分出來(lái)什么時(shí)候不分?
恩恩北北
于2017-09-30 10:05 發(fā)布 ??729次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-09-30 10:08
你好,因?yàn)檫@個(gè)是可以全額減免的
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
票面可以抵扣的需要分出來(lái)
防偽稅款設(shè)備及維護(hù)費(fèi)減免這個(gè)比較特殊,不需要認(rèn)證,所以不需要分出
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你好,因?yàn)檫@個(gè)是可以全額減免的
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
票面可以抵扣的需要分出來(lái)
防偽稅款設(shè)備及維護(hù)費(fèi)減免這個(gè)比較特殊,不需要認(rèn)證,所以不需要分出
2017-09-30 10:08:09

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-01-13 11:44:55

借:管理費(fèi)用2800貸:現(xiàn)金2800;借:應(yīng)交稅費(fèi)2800貸:管理費(fèi)用2800
2017-08-24 09:01:22

您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)。
2018-06-03 13:09:18

你好,是按含稅金額申報(bào)
借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
2019-07-03 21:15:36
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恩恩北北 追問(wèn)
2017-09-30 10:10
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2017-09-30 10:11