
本月買了一批材料沒有收到發(fā)票和錢,月末做了暫估入庫,但是這批材料本月用于生產(chǎn)了并生產(chǎn)了成品出來,月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么計算?等收到發(fā)票了,如果結(jié)轉(zhuǎn)的成本與實際不符是不是還要調(diào)賬?
答: 您好!是要結(jié)轉(zhuǎn)成本。成本按暫估的做。是后面要調(diào)
請問1月收到材料4月才到發(fā)票,這部分材料已經(jīng)在當(dāng)月領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本銷售出去了,這個發(fā)票來了要沖紅成本嗎?
答: 借原材料貸生產(chǎn)成本,借應(yīng)付賬款貸原材料 借生產(chǎn)成本貸庫存商品,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的材料發(fā)票沒有入賬,出庫也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好,這個正常入賬就可以。
7月份,暫估5萬材料,并且結(jié)轉(zhuǎn)成本!9月份收到發(fā)票2萬,比暫估少3萬,造成材料帳紅出3萬,請問老師怎么調(diào)帳?
老師,公司老板購買一批材料,沒有發(fā)票,可以低扣成本嗎?如果沒有發(fā)票也做結(jié)轉(zhuǎn)成本,會有什么風(fēng)險?
老師 你好 我單位是一家消防維保公司 開出維保發(fā)票后,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有材料發(fā)票。
老師你好問個事,我6月份沒有開票,沒有收入,但我又收到了材料發(fā)票,我也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入和成本要匹配,是這樣子嗎
老師,有個施工項目,他在9月份按照中標(biāo)價給業(yè)主開了發(fā)票,她提供的工資是9月 10月 11月 還提供一部分材料,可是我這個季度要結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么辦呢?


張老師 追問
2017-09-30 16:26
鄒老師 解答
2017-09-30 16:27
張老師 追問
2017-09-30 16:31
鄒老師 解答
2017-09-30 16:33