
大概開了50萬發(fā)票,收到進項發(fā)票只的28萬,那大概要交多少稅?進項稅費是4萬左右
答: 1、應繳納的增值稅=銷項稅額-進項稅額,老師不知道你們單位的進項稅率和銷項稅率,所以無法給您計算出準確的數(shù)據(jù)。 2、城建稅=實際繳納的增值稅*稅率(市區(qū)7%、縣城和鎮(zhèn)5%、其他地區(qū)1%),教育費附加=實際繳納的增值稅*3%,地方教育費附加=實際繳納的增值稅*2%。
老師,進項稅票什么時候記賬?是收到進項發(fā)票的時候,還是認證了以后才能記賬?今天剛收到一份11月19號的進項票,那我什么時候記賬呢?
答: 你好!按規(guī)定應該是經(jīng)紀業(yè)務實際發(fā)生時記賬,一般情況下是收到發(fā)票就入賬。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,想請教下8月份認證了兩次進項發(fā)票,9月初申報時,填寫進項票只填寫了第一次認證的稅額,少填寫的那筆進項稅額怎么處理呢?
答: 您好!你這個要找稅務局了。而且要重新申報8月的。不然你的這個稅又沒辦法重新認知,又沒辦法抵扣
老師,你好!我想請問一下,我手上已經(jīng)沒有待認證的進項發(fā)票了,而且賬面上 每個月的進項稅額都能和報表對上,但是現(xiàn)在賬面上還有待認證進項稅額……這是怎么情況?如何解決
關(guān)于這個項目上單獨開具的發(fā)票我這個月認證了 有進項稅額多,下個月掛靠單位開票,豈不是給掛靠單位抵稅了?這個進項發(fā)票 也是否可以發(fā)項目單獨核算抵稅呢 。。

