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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2015-11-06 13:06

可以直接做借:庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付帳款么?

田老師 解答

2015-11-06 11:43

月末做暫估入賬

田老師 解答

2015-11-07 21:12

借:庫存商品 ,,貸:應(yīng)付帳款    就行,稅不用做

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相關(guān)問題討論
月末做暫估入賬
2015-11-06 11:43:28
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票和庫存商品,要對(duì)應(yīng)起來
2019-11-05 09:50:41
企業(yè)沒有庫存商品了,也沒有其他收入的情況下,不需要認(rèn)證抵扣了。
2021-11-07 16:07:48
您好 可以這樣寫分錄 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2019-06-03 11:35:18
紅字沖減的時(shí)候不能貸銀行 借:其他應(yīng)收款 然后藍(lán)字發(fā)票再?zèng)_減其他應(yīng)收款
2020-04-08 16:27:24
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