
庫存商品到9月份變成負數(shù)了,是因為有以前月份的進項票沒有認證,也沒有做帳。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理和調(diào)整?
答: 月末做暫估入賬
老師,待認證進項票和庫存商品是不是要對應(yīng)起來了
答: 待認證進項票和庫存商品,要對應(yīng)起來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
控制稅負,可以把進項先不認證,那要是進項是庫存商品,是不是也不認證?賬怎么做?如果這個月有銷項的話。
答: 您好 可以這樣寫分錄 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款等


田老師 解答
2015-11-06 11:43
田老師 解答
2015-11-07 21:12