
實(shí)際收款600元,但給對方開了1000元(價(jià)稅合計(jì)專票),怎樣做分錄?
答: 你好!借:銀行存款 600 應(yīng)收賬款 400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
實(shí)際收款600元,但給對方開了1000元(價(jià)稅合計(jì)專票),怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算??偣簿蛦枌Ψ绞?00,但給開了1000的專票,怎么做分錄核算?
答: 您好,分錄,借;現(xiàn)金或者銀行存款,600元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,400,貸:主營業(yè)務(wù)收入,1000減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,1000*增值稅率/(1+增值稅率)。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給對方開了9萬元的票,暫時(shí)實(shí)際只收到了1萬元的款,怎么做分錄呢
答: 借銀行1 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)


金~曼陀羅 追問
2017-10-08 08:37